Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2025 HT1 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 7.162 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 184 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 60 tỷ đồng đạt được năm 2024.
Đáng chú ý, báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh quý I/2025 cho thấy HT1 vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng. Với kết quả này, sau ba tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 22% chỉ tiêu tổng doanh thu nhưng vẫn còn cách xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Giải thích về sự chênh lệch này, ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HT1 cho biết, quý I hàng năm thường có kết quả kinh doanh thấp do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tình hình quý I năm nay đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 25 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
Ông Thắng cũng thông tin thêm, sản lượng tiêu thụ trong quý I đã đạt trên 19% kế hoạch năm. Quý II được kỳ vọng là mùa cao điểm của ngành xi măng, hứa hẹn tăng trưởng mạnh. Công ty cũng đang triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. HT1 đặt mục tiêu lợi nhuận quý II là 123 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT HT1 Đinh Quang Dũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2025. Ông khẳng định kế hoạch được xây dựng dựa trên việc rà soát kỹ lưỡng thực trạng nội tại, năng lực của công ty và đánh giá thận trọng diễn biến thị trường.
Thuế quan Mỹ ảnh hưởng gián tiếp, nội địa vẫn là trụ cột
Liên quan đến các biến động địa chính trị và chính sách thuế quan của Mỹ, Chủ tịch Đinh Quang Dũng đánh giá những yếu tố này có ảnh hưởng nhưng không quá lớn đến hoạt động trực tiếp của HT1. Công ty không xuất khẩu xi măng sang Mỹ, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Campuchia với sản lượng nhỏ nhằm cân đối cung cầu nội bộ.
Tuy nhiên, ông Dũng thừa nhận chính sách thuế quan của Mỹ có thể ảnh hưởng gián tiếp, khiến xi măng từ Trung Quốc (bị hạn chế vào Mỹ) chuyển hướng sang thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Điều này có thể gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường nội địa. Ngoài ra, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào.
Trong bối cảnh đó, HT1 xác định thị trường nội địa vẫn là trụ cột chính. Nhu cầu xi măng trong nước được kỳ vọng duy trì ổn định và tăng trưởng nhờ vào sự đẩy mạnh đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm và phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.
Nâng cấp công nghệ, giảm phát thải và cổ tức
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 ở mức tỷ lệ 1% bằng tiền mặt. Dù mức này còn khiêm tốn, Chủ tịch HT1 cho rằng nó phản ánh đúng kết quả kinh doanh của năm vừa qua. Đối với năm 2025, công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức tối thiểu 3% tùy theo kết quả đạt được.
Trong năm nay, HT1 sẽ tập trung đầu tư vào các dự án hoàn thiện mỏ đá nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung ổn định. Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải kết hợp năng lượng mặt trời áp mái, nhằm giảm chi phí sản xuất và hướng tới sản xuất xanh. Việc nâng cấp dây chuyền, tối ưu hóa tiêu hao cũng là trọng tâm để hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh.
Đặc biệt, vấn đề phát thải CO2 được HT1 xác định là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng kỹ thuật cho biết, mức phát thải của HT1 hiện thuộc nhóm thấp trong ngành xi măng Việt Nam (khoảng 700-750 kg CO₂/tấn clinker và dưới 600 kg CO₂/tấn xi măng). Công ty đang triển khai kiểm kê phát thải định kỳ.
ĐHĐCĐ cũng thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện, sản xuất khí công nghiệp và dịch vụ thu phí giao thông, cho thấy sự đa dạng hóa tiềm năng trong tương lai của HT1.